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Gostaria de sanar mais uma dúvida em relação as notas fiscais de compras lançadas no SPED FISCAL por exemplo uma empresa varejista do ramo de farmácia compra medicamentos e cosméticos esses produtos o PIS/COFINS já foram pagos pelo fabricante no caso do varejista ele sai com alíquota zero, eu tenho que lançar na nota fiscal de entradas de acordo com a tabela da RFB com o códgo (04) que seria tributação monofásica com saída à alíquota zero. Este meu lançamento estaria correto?
Desde já obrigada pela ajuda
Grande abraço.
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eu tenho que lançar na nota fiscal de entradas de acordo com a tabela da RFB com o códgo (04) que seria tributação monofásica com saída à alíquota zero.
O CST 04 é utilizado apenas para operações de saída, no seu caso, é necessário enquadrar a operação em um CST de entrada, entre os códigos 50 a 99. Entendo que no seu caso seria o CST 70, de operação sem direito a crédito.
As notas fiscais devem ser escrituradas sob o enfoque de quem esta declarando e não de quem forneceu a mercadoria.
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